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借资质使用费咋做账

发布时间:2021-07-10 20:52:04

1. 外借资质中标服务费从保证金中扣如何做账

外借资质与中标服务费从保证金中扣,对做账来说没有任何影响。
中标服务费从保证金中扣
借:管理费用---服务费
借:应交税费---应交增值税 (一般纳税人取得专票)
贷:其他应收款---保证金

2. 借用资质提取管理费的账务处理

他肯定是开不了发票才找你们公司开的啊
你做账肯定要全部做收入的
你想就做那管理费的收入怎么可能呢
票已开出
收入就要做
至于成本费用类的
你们自己找票搞吧

3. 别人借用我们的资质,我应该怎么做账

资质能借吗?这也敢做账,想挨罚款了

4. 资质借给别人使用 中标后收入和缴纳的税金如何做账

取得收入时
借:银行存款 现金 应收账款等
贷:营业外收入
交税时
借:营业外支出——税费
贷: 应交税金。

5. 建筑企业被借用资质,开具的发票如何入账(使用资质方交纳一定的管理费和税费)

当作分包来处理,收入按发票额计,减去上交的管理费和税费后,算你的分包出去的金额结转营业成本。

6. 请问向别个公司借资质参与投标,所产生的借资质费用、报名费、出场费、怎么做账

这些属于为了投标而提升公司资质所产生的费用,因此计入“管理费用”。
借:管理费用
贷:银行存款或者库存现金

7. 别人借资质中标的工程如何做账

你中标了,别人借资质的话。业主方需要你们提供发票,转账至你们公司的账户,你们抽出专你们中标金属额,已经扣除你们开发票的税点。看借资质的公司要求你们的钱转入他们公司什么账号了,如果转入公账,你就要求对方提供相对应的发票。如果是私人账号,那你就要想办法,找转出金额的发票,来填。

8. 公司办理资质证书的费用如何做账务处理

你好,计入管理费用 借:管理费用-办公费 贷:银行存款/现金等 0

9. 借用别人的资质证书费用如何进行账务处理

分两种情况:
1、需要给这个人上社保的。可以纳入到本单位应付职工薪酬当中核算。
2、不给上社保,只是支付费用的,直接找票来抵就是了。

10. 借用资质,会计处理

开了发票65000元,收到了65000元收入,他们拿来50000元的苗木款的发票,又拿了15000元的工资表——这样回可以

借:答银行存款65000

贷:主营业务收入65000/(1+增值税税率)

贷:应交税费---应交增值税 65000*增值税税率

借:主营业务成本65000

贷:银行存款 50000

贷:应付职工薪酬15000


收了中介费和税,但打私户上了,——入内账还是外账,自行处置

借:银行存款

贷:主营业务收入(其他业务收入)

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