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摊销年初已支付应由

发布时间:2021-07-08 08:51:41

摊销以前已预付应由本月份负担的财产保险费5000元,其中厂部负担3000元,车间应负担2000元 怎么写分录

厂部属于管理部门应记入管理费用,车间属于制造部门应记入制造费用,所以会计分录如下:
借:管理费用---保险费 3000
制造费用---保险费 2000
贷:待摊费用 5000

⑵ 摊销年初已支付,应由本月负担的行政部门报刊费100元。会计分录怎么做

借:管理费用-书刊费(二级科目根据企业实际情况自行决定)
贷:待摊费用

⑶ 求解 会计综合题

1、借:制造费用—车间7300
管理费用—行政部2000
贷:累计折旧9300
2、借:管理费用—行政部100
贷:预付账款100
3、借:应收账款 150000
应交税费—应交增值税(销项税)25500
贷:主营业务收入 175500
借:主营业务成本 —A产品90000
贷:库存商品—A产品90000
4、借:其他应收款—行政部(刘冰)2000
贷:库存现金2000
5、借:原材料—甲材料211500
应交税费—应交增值税《进项税》35700
贷:应收票据—商业承兑汇票247200
6、借:生产成本—A产品26000
—B产品16000
—C产品1000
制造费用2000
管理费用2000
贷:原材料—甲材料42500
—乙材料7500
7、借:制造费用400
管理费用600
贷:库存现金1000
8、借:在途物资—乙材料20000
应交税费—应交增值税(进项税)3400
贷:银行存款23400

⑷ 企业摊销年初预付应由本月负担的房屋租金时,怎么做会计分录

借:管理费用
贷:预付账款-房租

⑸ 摊销以前已预付的,应由本月负担的财产保险费5000元,怎么写会计分录

97、摊销复以前已预付应由本月份负制担的财产保险费5000元,其中厂部应负担3000元,车间应负担2000元
借:管理费用3000
制造费用2000
贷:预付账款5000
98、购入一台设备,价值100000元,增值税17000元,设备已收到并交付生产使用,款项已通过银行支付;
借:固定资产100000
应交税金——增值税(进项税额)17000
贷:银行存款117000
99、用银行存款240000元从其他单位购入一项专利权
借:无形资产240000
贷:银行存款240000
100、向希望工程捐赠人民币150000元,款项已通过银行支付
借:营业外支出——捐赠支出150000
贷:银行存款150000

扩展阅读:【保险】怎么买,哪个好,手把手教你避开保险的这些"坑"

⑹ 摊销年初已支出应有本月车间负担的财产保险费500元

借 制造费用 500,贷 待摊费用 500.

注意年初已支付的保险费,记在那个科目,按前面使用的科目填写分录。

⑺ 摊销前已预付,但应由本月负担的厂部固定资产修理费500元.会计分录怎么写,求具体解释

预付时:借:预付账款
贷:银行存款
FA票到时做
借:长期待摊费用专-固定资产修理属支出
贷:预付账款
摊销时:借:管理费用-长期资产摊销
贷:长期待摊费用

⑻ 此项经济业务如何作会计分录: 摊销前已支付,但应由本月分摊的厂部固定资产修理费500元。

1\支付时:借:待摊费用
贷:银行存款
由于是厂部固定资产所以
每月摊销时:借:管理费用
贷 :待摊费用

⑼ 来帮我做下这几个会计分录啊

1.借:管理费用-差旅费 1000
贷:现金 1000
2.借:管理费用-财产保险费 600
贷:待摊费用 600
3.借:预提费用 1000
贷:现金 1000
4.借:预付账款-报刊费 3600
贷:银行存款
5.借:管理费用 1900
现金 100
贷:其他应收款 2000

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