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公司预缴的费用怎么摊销

发布时间:2021-06-28 12:18:33

A. 请问为什么要把预缴的费用每月摊销知道摊销完毕,为什么不能一次性记入费用

这是会计成本与收入配比原则和权责发生制原则要求处理的。

希望能帮助到你!

B. 预交了一部分房租,怎么做会计分录,如何摊销

比如交房租1年a元,
借:其他应付款(或其他应收款)a
贷:银行存款a
分期摊销,每月摊销a/12,
借:管理费用a/12
贷:其他应付款(或其他应收款)a/12

C. 我公司预交了2012年8月到2013年2月的物业费要怎么做账呀,是直接计入管理费用呢还是要每月摊销呢

每月摊销吧,按月转入管理费用。

支出
借 预付账款-物业费,贷银行存款
分摊
借管理费用,贷 预付账款-物业费

供参考。。

D. 企业预交下年度的报刊杂志费20000元,会计分录怎么做

借待摊费用抄(企业会计制度)


其它应收款
报刊费(新会计准则)

银行存款或现金
追问:
你好厉害。
我是这样做:借:待摊费用
贷:银行存款
可是答案是
借:其他应收款
贷:银行存款
请问为甚么用其他应收款做借方?
回答:
执行企业会计制度的企业
你的分录是对的,
因为企业会计制度设待摊费用科目
执行新会计准则的企业,你的分录是错的,因为新会计准则取消了待摊费用科目,因此实际上应由经后摊销的费用准则没有规定具体的会计科目,所以你可以计入其它应收款或应收账款,等科目中。
建议你使用其它应收款科目
追问:
所以现在都要做其他应收款了是吗?
谢谢你了。
回答:
一般是的,
谢谢采纳

E. 公司预缴了一年的电费。而且已经收到了增值税专用发票,请问如何做分录,那么以后每月摊销的时候又如何做

实话讲,他给你开发票和你收发票都有问题。
先进预付款,然后按月电量结转成本,下年一样。

F. 预交了一部分房租后怎么做会计分录,如何摊销

会计复分录:

一、预交时

借:制长期待摊费用

贷:银行存款

二、摊销时

借:制造费用等

贷:长期待摊费用

G. 我们公司预交一年房租,分12个月摊销,请问交房租,收到发票和摊销时

付款
借:预付账款-房租
贷:银行存款
每月摊销
借:管理费用
贷:预付账款-房租

H. 公司预交一年的网费怎么做记账凭证

1、一年的网费 其实对于一个公司来说 金额不是很大的
可以直接 列入当期的管理费用——办公费里
借:管理费用——办公费
贷:现金 / 银行存款
如果金额较大 你可以作为待摊费用 一年内摊销即可
借:待摊费用
贷:现金 / 银行存款
摊销时:
借:管理费用——办公费
贷:待摊费用

I. 预缴办公室电费,以前月份产生电费怎么摊销的呢发票一次性开具,没有单据,请写出详细会计分录,谢谢~

新准则已经没有,预提费和待摊费用科目。你一到三月份产生的电费,直接进入费用科目。这份预存时:
借:其他应收款电费
贷:银行存款
拿回发票时:
借:费用科目
贷:其他应收款
月底可以上电业局打出发票,和账单明细。

J. 筹建期间企业租用土地,已预交2年租金如何做会计分录,以后如何摊销

预交租金时,借:长期待摊费用
贷:银行存款

若公司在两年内开业,则在开业时,将租赁内开始日至开业期间应分摊容的租金先摊销,借:管理费用(营业费用)
贷:长期待摊费用

余下为开业后应承担的租金,在每月进行分摊计入当月营业费用或营业成本就可以了.

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