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摊销办公楼租金怎么做会计分录

发布时间:2021-06-15 07:50:02

㈠ 房租和物业摊销怎么做会计分录

一次性付的时候做
(如果是预付,还没到实际费用期间)
借 长期待摊费用内
贷 银行存款
(如果是费容用发生的第一个月才付)
借 长期待摊费用
管理费用--租赁费/物业费
贷 银行存款

每个月实际摊销时候做
借 管理费用--租赁费/物业费
贷 长期待摊费用

㈡ 公司预付3各月的办公室租金共30000元,支付和每月摊销的会计分录怎么做,请教了

支付时
借:预付账款 30000
贷:银行存款 30000
每月摊销
借:管理费用 10000
贷:预付账款 10000

㈢ 摊销 销售部 租金 会计分录

根据最新的会计准则,待摊费用己经取消这个科目了,用预付账款所代替;计提无形资产用专累计摊销这个科目属;开办费也不纳入长期待摊费用的范围内了,而是一次性纳入当期的管理费用.我认为这个会计分录应该这样写,

借:管理(销售)费用-房屋租金 2000
贷:预付账款-房屋租金 2000

㈣ 摊销本月办公楼租金计提2万元,租金已在年初预付怎么写会计分录

借:管理费用(本期应摊销金额)
贷: 预付账款(本期应摊销金额)

㈤ 公司租用的办公房的租金怎么做会计分录

一、公司租用的办公房租金计入“管理费用”。按权责发生制原则,分三种情况:

1、按月支付,在支付时借记“管理费用”,贷记“银行存款”。

2、一次性预付一定时期的(半年或一年)。支付时借记“预付账款”或“应付账款”,贷记“银行存款”。每月摊销时借记“管理费用”,贷记“预付账款”或“应付账款”。

3、后付费方式(租用后半年或一年再付租金)。每月预提时借记“管理费用”,贷记“应付账款”。支付时借记“应付账款”,贷记“银行存款”。

二、出租人将自己所拥有的某种物品交与承租人使用,承租人由此获得在一段时期内使用该物品的权利,但物品的所有权仍保留在出租人手中。承租人为其所获得的使用权需向出租人支付一定的费用(租金)。

(5)摊销办公楼租金怎么做会计分录扩展阅读:

企业应通过“管理费用”科目,核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用,贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用,结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

企业在筹建期间发生的开办费,包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费等,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记“应付职工薪酬”科目;

企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费,借记“管理费用”科目,贷记“应交税费”等科目;企业行政管理部门发生的办公费、水电费、差旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用,借记“管理费用”科目,贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末,应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目,借记“本年利润”科目,贷记“管理费用”科目。

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