① 金蝶K3中,转销应付单生成的凭证,会计分录如何做
转销单就是把我公司欠的款项转嫁到欠我钱的客户身上去,这样的业务适用于各子公司之间的往来贸易,在金蝶中可以使用转销单处理,这样可以很好的将复杂的三角债务关系进行简单明了的处理。
1、我是集团,我的A子公司替我购材料我欠A公司的款2000元,凭证是
借:存货 2000
贷:应付账款A公司 2000
2、集团销售给B子公司产品3000元,B公司没有付款
借:应收账款B公司 3000
贷:产品销售收入 3000
3、A公司与B公司也有内部往来业务,这样集团将应支付A 公司的2000元,转移到B公司支付
借:应付账款A公司 2000
贷:应收账款B公司 2000
② 金蝶k3凭证摊销假如我不在摊销后面期间怎么修改
如果使用成本模块的话,则通过设置摊销方案实现,否则需要体外摊销后再进入产品的成本部版分(自制入库核算权中的金额部分,产品类别差异不大,属于批量生产的话,直接依据产品的材料耗用的金额摊销,否则建议按照加工工时和加工工艺定额摊销),然后进行出入库核算。
③ 在金蝶K3中先自动转账还是先凭证摊销
金蝶K3想修改自动转账的结转损益凭证模板,要怎么操作? 你这个问题 涉及到两个 功能~ 1自动转账 2结转损益 你可能弄混淆了~在k3 的系统帮助文档里
④ 财务软件,K3怎么计提折旧
1.财务软件K3不是固定资产,也不是能够一次性记入当期费用的期间费用,通常都是作为”无形资产“进行管理和核算的。
2.对于无形资产的折旧,通常是采用直线摊销的方法进行处理,财务软件的摊销期为3~5年,在摊销期内平均分期摊销。
⑤ 在金蝶K3中先自动转账还是先凭证摊销
金蝶K3
想修改
自动转账
的
结转损益
凭证模板,要怎么操作?
你这个问题
涉及到两个
功能~
1自动转账
2结转损益
你可能弄混淆了~在k3
的系统帮助文档里
⑥ 金蝶K3版如何结转损益
1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。
2、看当期是否已经结转损益。
3、修改凭证的缓存没有清空,重启k3之后再结转。
⑦ 请问金蝶K3里如何删除固定资产计提折旧的凭证
凭证管理里面菜单上有一个“序时簿”的按钮,点了之后就能看到凭证并删除了。
⑧ 你好,请问金碟K3存货核算步骤入库核算步骤凭证管理核算步骤麻烦你。谢谢
1.入库核算(确认材料成本):外购入库核算——存货估价入账——其他入库核算——委外加工入库核算
2.材料出库核算:确认原辅材料出库成本
3.自制入库核算(核算产成品成本):如果使用成本系统的话此时在成本系统进行成本计算
4.产成品出库核算:如果用成本系统计算成本后此步骤可省略
5.生成凭证:首先在成本系统生成凭证,成本模块只针对生产部门和辅助部门的材料领用、费用结转、完工入库等类型生成凭证。完成后在存货核算内生成,按照系统顺序生成即可。
⑨ 在金蝶K3上如何进行摊销
如果使用成本模块的抄话,则通过设置摊销方案实现,否则需要体外摊销后再进入产品的成本部分(自制入库核算中的金额部分,产品类别差异不大,属于批量生产的话,直接依据产品的材料耗用的金额摊销,否则建议按照加工工时和加工工艺定额摊销),然后进行出入库核算。