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房屋发票如何摊销

发布时间:2021-04-25 23:23:04

Ⅰ 房租预付了半年后发票才拿到,改如何摊销

在发票上注明“上下半年的发票一起开具”,并由负责人签字。

8月份仍按
借:待摊费用 (下半年数)
贷:现金 (下半年数)

再按月摊销。

Ⅱ 2015房租已付但发票没收到每月怎么摊销

这种情复况不是摊销的问题。
已付制房租由于没有收到发票,不能报销列入成本费用,可以暂时做预付款挂账;在收到发票前,每月房租(按面积、单价计算)做预提费用处理,计入成本费用;待收到发票时,按账面预提金额借记预提费用,按总额与已预提金额的差额借记待摊费用,在剩余月份逐月摊销,按总额贷记预付款项科目。
请采纳并赞一个。谢谢。

Ⅲ 房租租赁比房租发票早,收到发票做账摊销房租怎么摊销

收到物业来公司开具的房租自发票后(按每月3000元,三个月一付为例),支付房租时:
借:预付账款-房租 9000
贷:银行存款 9000
然后当月计入费用:
借:管理费用-租赁费 3000
贷:预付账款-房租 3000
第二、三个月依次分批计入费用,分录同上第二笔。

Ⅳ 房屋租金摊销发票几个月之后才来,摊销什么时候开始

房屋租金推销要从收到发票的当月起才可以进行推销。会计分录是:
1、支付租金时:
借:预付账款
贷:银行存款
2、每月进行推销:
借:管理费用-租金
贷:预付账款

Ⅳ 房租费发票来了,怎么做会计分录

支付时全部记入待摊费用,从本月份起连续三个月每月底摊销进入费用1800元。或者支付时进本月内管理费用1800元,进待摊容费用3600,然后下两个月每月月末摊销进管理费用1800元。

所以,二楼缘定三生的回答中,支付时的分录是对的,摊销分录不是从下月起,而是从本月起月末摊销1800元。四楼的说法也是同样的错误,也是应该从本月起开始摊销才对。

拓展资料:

会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展,逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,可以说,会计是经济管理活动的重要组成部分。

Ⅵ 我们公司是1月份开办,付了半年的房租。房东在3月份开了全年的发票过来,我该怎么做外帐怎么摊销

(!) 支付上半年房租时 借:管理费用-1000
贷:银行存款 /现金 500
其他应付内款-房东 500
(2) 支付下半年房租时容: 借:其他应付款-房东 500
贷:银行存款 /现金 500
招待费每年所得税汇算清缴的时候会调整,所以能少开招待费就少开招待费。

Ⅶ 3月支付4-6月的房租,并取得发票,应该怎么摊销

您好,
借:预付账款--房租
应交税费--应交增值税--进项税额
贷:银行存款等
每月摊销时
借:管理费用等--房租
贷:预付账款--房租

Ⅷ 房租没有发票可以摊销吗

可以摊销,但计算所得税时要扣除,即缴纳所得税。

Ⅸ 房租发票6个月一开,每月摊销怎么做分录

按照发票总金额除以6就是每个月应该摊销的费用,取得6个月房租发票时会计分录如下:
借:预付账款
贷:银行存款
每月摊销的会计分录如下:
借:管理费用——房租费
贷:预付账款

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