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外购无形资产票到款未付清

发布时间:2021-04-21 21:08:04

无形资产没入账,已在使用,等收到发票该如何处理

按照正式的规定,就像楼上说的,应该在你们公司实际已经取得ERP系统的回时候,就答确认为无形资产入账,并从当月开始正常摊销,等取得了发票再调整之前的入账价值(如果发票金额与原入账价值不符时才调整)
上面说的是理论。实际上,因为你之前没有取得发票,是不好直接计入无形资产核算的。你可以之前支付的时候,就当是预付账款,收到发票的时候,在确认为无形资产,从收到发票当月开始计提摊销,也就是说不管之前你已经使用了几个月,你就当是取得发票的当月才购入开始使用的入账就可以了,这个没有太大影响的

㈡ 1、购入办公用电脑一台,票到款未付,请问应计入“其他应付款核算吗

支付时凭银行支付凭证入账

㈢ 大家好,有谁知道新事业单位会计制度,取得无形资产全额发票,款项未付完,该如何账务处理,谢谢!

全列支后,挂账处理,然后冲往来

㈣ 购买无形资产已经付全款,但是发票滞后两个月才收到,请问可以入无形资产进行摊销吗

只要不跨年你可以先摊销,问题不大

㈤ 付一半款,收到一半款的发票,怎么账务处理

购买时
借:无形资产
贷:应付账款
收到一半发票,付一半款(如为增值税发票,视当地规定可否抵扣)
借:应付账款
应交增值税-进项
贷:现金/银行存款

㈥ 外购无形资产,款付一半,已收到全额发票,无形资产未收怎么做账

无形资产应于取得的当月计提折旧,目前已经付款的部分可以先回用预付账款和银行答存款进行处理,收到的发票暂时不做处理,等实际验收了无形资产在进行入账。若担心发票过期的问题,可以先认证,通过应交税费和预付账款把税收部分处理。

㈦ 购买无形资产,收到全额专票,款付一半,怎么做账

借:无形资产
借:应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
贷:应付帐款--XX

㈧ 购买无形资产 发票暂时未到怎么处理

与固定资产有关的预付款应记入“在建工程”或“工程物资”下的“预付大型设备款”科目,如果有合同也可以按照合同价款计入固定资产。

㈨ 发票未到的无形资产如何摊销

发票未到的无形资产可以先根据合同等确定的金额挂应付账款,也可以直接挂预付账款,等发票等齐全的转入无形资产核算等,这样涉及不到摊销。
无形资产的使用寿命有限的,应当估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,应当视为使用寿命不确定的无形资产。
(1)企业持有的无形资产,通常来源于合同性权利或是其他法定权利,而且合同或法律规定有明确的使用年限。
(2)合同或法律没有规定使用寿命的,企业应当综合各方面因素判断,以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。
经过上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益的期限的,才能将其作为使用寿命不确定的无形资产。
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