㈠ 在金蝶K3中先自动转账还是先凭证摊销
金蝶K3想修改自动转账的结转损益凭证模板,要怎么操作? 你这个问题 涉及到两个 功能~ 1自动转账 2结转损益 你可能弄混淆了~在k3 的系统帮助文档里
㈡ 金蝶K3总帐结帐结转了损益,自动转帐、凭证摊销也要做吗,还是结转了损益就可以期末结账
- -!损益不转都可以,你自己手动把损益类科目转平就可,其他的就不用说了,有需要就做,没需要你管它做什么?
㈢ 在金蝶K3上如何进行摊销
如果使用成本模块的抄话,则通过设置摊销方案实现,否则需要体外摊销后再进入产品的成本部分(自制入库核算中的金额部分,产品类别差异不大,属于批量生产的话,直接依据产品的材料耗用的金额摊销,否则建议按照加工工时和加工工艺定额摊销),然后进行出入库核算。
㈣ 在金蝶K3中先自动转账还是先凭证摊销
金蝶K3
想修改
自动转账
的
结转损益
凭证模板,要怎么操作?
你这个问题
涉及到两个
功能~
1自动转账
2结转损益
你可能弄混淆了~在k3
的系统帮助文档里
㈤ 不会用金蝶K3,我想自动生成3月份的固定资产折旧和租金的摊销,有详细步骤吗
建议下载一些资料学习一下,这个步骤太复杂,网络知道里应该很难给你一个满意的答复
想要资料可以去我博客下载,或私信给我!
㈥ 金蝶K3企业管理软件在会计的摊销年限是多少
属于无形资产。税法规定无形资产分摊时间为10年。如果不按10摊销。年底汇算清缴为调整到递延负债
㈦ 账务凭证摊销是什么意思
你提的问题有点不是太清楚,一般账务处理中的摊销指的是:一次性计入当期金额过大的费用可以分期计入收益期,如长期待摊费用。
㈧ 金蝶k3凭证摊销假如我不在摊销后面期间怎么修改
如果使用成本模块的话,则通过设置摊销方案实现,否则需要体外摊销后再进入产品的成本部版分(自制入库核算权中的金额部分,产品类别差异不大,属于批量生产的话,直接依据产品的材料耗用的金额摊销,否则建议按照加工工时和加工工艺定额摊销),然后进行出入库核算。
㈨ 金蝶k3中把待摊费用的起初余额写在长期待摊费用上了已经结账了
可以反结账,反初始,修改期初余额,当然也可以用凭证进行调整,借待摊费用,贷长期待摊费用