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認證證書審核

發布時間:2022-01-30 11:09:54

A. iso9001認證審核需要多久

如果單說審核時間,一般企業人數少的話,2人審核小組2天就審完了,審核後3天左右就出證了。

但我覺得你問的應該是整個辦理周期吧,整個辦理周期一般得1個月左右,如走加急的話15天左右。 因為審核之前還有一些必需流程呢。 根據企業需求大致可以分為兩類:

一、有快速拿證需求的企業,這類的流程相對簡單,如下:

① 簽署合同,支付款項

② 提交認證申請

③ 現場審核

④ 頒發證書

如走加急程序,在上述基礎上:認證申請最快當天可受理;三天內下審核計劃(日程);規模小的企業2人審核小組2天審核結束;如現場審核無發現重大不符合項,審核結束3天後下證。

二、認真推行ISO9001體系標準的企業,須3-6個月。這類的流程就不是形式了,是沖著幫助企業建立有效的質量管理體系去的。如下:

① 咨詢輔導師進企業調研診斷;
② 簽署合同,輔導老師進企業進行輔導/培訓,組織人員接受必要的管理意識和品質意識訓練
③ 指導協助企業建立ISO9001推行組織及任命管理者代表;編制質量手冊、程序等體系文件;進行體系運行三個月後,經歷至少一次的內審及指導整改;
④ 向認證機構提交認證申請現場審核;
⑤ 認證機構受理後排定審核計劃並通知企業;
⑥ 現場審核,一般情況下輔導老師會全程陪同;
⑦ 企業在輔導老師的協助下進行問題整改;
⑧ 認證公司向企業頒發證書;
⑨ 體系運行後續維護跟蹤 ,協助年審及再認證。

所以不同的需求就有不同的辦理程序和周期。請根據企業需求選擇,如需更多咨詢請聯絡 普道知識產權——誠信|專業|務實|高效

PS:友情提醒,ISO9001辦理再快也實現不了幾天就能拿證的,其他體系同理。老闆們切勿病急亂投醫,要有超前意識,提前規劃。

普道企服——普道知識產權

(1)認證證書審核擴展閱讀:

辦理iso9001體系認證需要准備的材料,如下:

1) 營業執照和組織機構代碼證復印件 (要求企業成立時間3個月以上)

2) 資質證明或許可證復印件 (如食品行業提供衛生許可證)

3) 公司人員花名冊/社保清單及購銷合同登記表等基本材料

4) 質量手冊及程序文件等其他材料 (輔導老師幫忙做的)

B. CCC認證 審核 一般都審核些什麼

1. 獲證產品型式試驗報告(復印一份)和認證證書;
2. 企業營業執照及年審記錄(復印一份);
3. 上一年度工廠檢查報告和不符合項及相應的整改證實資料;
4. 程序文件一套;
5. 自上次工廠檢查至今的全部的產品訂單、合同或台賬;
6. CCC標志申請(發票或批准書)及標志使用記錄;
7. 質量負責人、認證聯絡員、技術負責人(適用時)任命或授權文件;
8. 文件和記錄控製程序及相關記錄(含產品設計文件(如圖紙、樣板、關鍵件清單等)、工藝文件和作業指導書等),獲證產品檔案(證書、試驗報告、變更確認資料等);
9. 合格供應商名錄及年度評價記錄、日常管理記錄;
10. 關鍵元件進貨檢驗文件及記錄、定期確認檢驗文件及記錄;
11. 成品例行和確認檢驗文件及記錄;
12. 檢驗儀器設備校準/檢定證書;
13. 自上次檢查至今國抽、省抽、國家級和省級監督抽查、工廠檢查、監督抽樣檢測、客戶投訴等發現的認證產品不合格信息及相關糾正預防措施記錄;
14. 工廠獲知其認證產品存在認證質量問題時,及時通知認證機構的證據;
15. 產品一致性及變更控製程序、產品變更申請及相關記錄;
16. 倉庫管理制度、關鍵件進出庫台帳或單據、產品出入庫台帳或單據等

C. ISO9001認證有說要每年年審,三年進行再認證,這是在哪裡規定的,還請告知,謝謝

證書最長三年有效,必須進行再認證才能保持認證,每年一次是監督審核,是檢查保持情況。根據監督審核結果,可以保持,暫停或撤銷認證證書的注冊。
證書有效期的規定,是國家質量監督檢驗檢疫總局的第63號令《認證證書和認證標志管理辦法》中規定必須要有有效期。(上述規定沒有具體時間要求,一般3年)
而認監委2014年第5號《質量管理體系認證規則》中規定:證書有效期最長3年。
同時規定。
要保持證書,應根據再認證結果決定。
監督審核時間間隔不得超過12個月。特殊情況(如重大不符合項整改有3個月)可適當放寬,但最長不得超過15個月。

附:
《質量管理體系認證規則》部分條文,按問題的次序,

6.1認證證書期滿前,若獲證組織申請繼續持有認證證書,認證機構應當實施再認證審核決定是否延續認證證書。

8.2 認證證書有效期最長為3年。

5.2.1作為最低要求,在初次認證的第二階段審核後至少12個月內應進行一次監督審核。此後,每次監督審核的時間間隔不超過12個月。
5.2.2在達到監督審核期限而有證據表明獲證組織暫不具備實施監督審核的條件時,可以適當延長監督審核期限,但最長間隔不能超過15個月。
5.2.3超過期限而未能實施監督審核的,應按7.2或7.3條處理。

注,7.2 暫停證書,7.3 撤銷證書

具體文本可上認監委網站查找下載。

D. 請教認證證書的認證范圍

認證證書的認證范圍肯定是b)認證機構決定了,都認證完了,哪些符合哪些不符合已定論了,都打證書了這還要和受審核方商量嗎?

E. 中國銀行業從業人員資格認證考試證書審核的內容是什麼

您好,中公教育為您服務。

(1)中國銀行業協會銀行業金融機構會員單位證書審核員審核內容包括:①申請人是否為本機構員工;②申請人在從業過程中是否存在違規違紀等職業操守不良記錄。對不存在職業操守不良記錄的本機構員工,即可在證書審核系統內通過其初審、復審,並由認證辦公室統一終審,審核通過後即可獲得相應科目證書,證書將於審核結束後統一郵遞至申請人。(2)各地方銀行業協會及中國財務公司協會證書審核員審核內容包括:①申請人是否在規定日期內提交加蓋單位人力資源部公章的資格審核表;②根據審核表核實填報信息是否真實及申請人在從業過程中是否存在違規違紀等違反職業操守的行為;對具備良好職業操守記錄的申請人,即可在證書審核系統內通過復審,並由認證辦公室統一終審,審核通過後即可獲得相應科目證書,證書將於證書審核結束後統一郵遞至申請人。歡迎關注福建銀行招聘網

如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。

F. 審核與認證的關系

認證包括了管理體系審核的全部活動。審核是認證的基礎和核心,是審核的一個過程。審核僅需要提交審核報告,而認證需要頒發認證證書。 當審核報告發出後,審核即告結束;而頒發認證證書後、認證活動並未終止。審核不僅只有第三方審核,還可以有內部審核,第二方審核,而對於認證來說,就是一種第三方審核。認證需要通過審核來驗證。審核的結果作為認證是否通過的一個依據。

G. 認證證書的認證范圍由誰決定

摘要 您好,認證的范圍需要認證機構在受核范圍內的審核結果來確定最終的認證范圍。這些都需要認證機構與審核委託方共同確定。

H. 供應商無質量認證證書是否能通過審核

這個是說不好的事兒,一般看招標方的要求,但是有這個證書的話,肯定是更有優勢的。比如中說同樣的公司,一個有證書,一個沒有,您想想一般情況會怎麼選擇。

I. CCAA認證人員注冊資格 是什麼

你說的大致不錯,
CCAA是中國認證認可協會
CCAA認證人員注冊資格就是認證的審核員回、檢查員的資答格注冊,包括很多:例如質量管理體系認證審核員,環境體系認證審核員,職業健康安全體系認證審核員,自願性產品認證檢查員,良好農業規范認證檢查員,綠色市場認證審核員等,很多

J. 質量管理體系認證審核主要是哪些方面的內容

4.1 審核計劃
a) 管理者代表負責編制《年度審核計劃》,審核計劃內容包括:審核的目的和范圍、審核的依據、審核時間和審核的頻次;
b)
在質量管理體系建立之初,應適當增加審核的頻次,在質量管理體系運行基本正常後,內部審核的時間間隔為一年,每年至少一次組織對質量管理體系進行集中式審核;
c)
如遇下列情況,可適時組織內部審核:發生了嚴重的質量問題或用戶有嚴重申訴;組織機構有較大的調整變動時;產品、生產技術與裝備以及生產場所有較大改變、質量體系結構有重大變化時;
d) 審核計劃經總經理批准後實施;
e) 審核計劃在執行中,若發現有不合理或不合適時,可適時進行調整,並經總經理批准。
4.2審核准備
a) 內審員:具有高中或中專以上的學歷,具有一定的組織管理和溝通能力,接受具有內審員培訓資格的機構的培訓,並取得培訓合格證書;
b)
根據審核工作要求,管理者代表任命具有內部審核員資格的合適人選擔任審核組長。審核組長應具備較強的管理能力和經驗,負責審核的具體組織工作,有權對審核工作的開展和觀察結果作最後決定;
c)
由審核組長組織具有內部審核員資格且與被審核區域無直接責任者擔任審核組成員,並根據計劃適當的分工,作好准備;由審核組長編制《審核實施計劃》,由管理者代表審批。審核計劃提前一周發出書面通知到各有關部門。
d) 由審核員根據分配的任務進行《內審檢查表》的編寫,並經小組討論,審核組長批准。檢查表的主要內容應包括:審核的項目、檢查方法、檢查記錄等。
.3 審核實施
a)
在審核開始前,由審核組長主持召開首次會議,向受審部門介紹審核的目的和做法,會議應做好記錄,與會人員都要簽名。參加首次會議的人員:審核組全體成員、總經理(必要時)、管理者代表、受審部門負責人及主要工作人員;
b)
首次會議後,按計劃進行現場審核,現場審核應按照檢查表內容進行。審核員通過交談,查閱文件,檢查現場,收集證據,檢查質量體系運行情況,並詳細記錄檢查的時間、地點、受審對象(人員、設備、過程)實施情況等;
c) 審核員在審核中,必須依據事實確定客觀證據,有爭議時,可重新研究確認;
d)
審核組應對不合格情況進行匯總分析,並將結論性意見與受審部門負責人溝通和確認後,編寫不合格報告。不合格報告內容應包括:受審部門及負責人姓名、職務、審核員姓名、審核依據、不合格報告事實描述、不合格原因分析、建議採取的糾正措施計劃及完成日期、管理者代表審批、驗證記錄等;
e) 審核結束,由審核組長主持召開末次會議,管理者代表、受審部門負責人及有關人員、審核組成員、參加會議。由審核組長報告審核結果。
4.4 審核報告
a) 由審核組長或其授權的審核員編寫審核報告,管理者代表確認後簽字,報送總經理、及各有關部門;
b)
審核報告內容應包括:受審部門及負責人、審核的目的和范圍、審核日期、審核組成員、審核的依據、受審部門的主要參與者(姓名、職務)、首次會議記錄、末次會議記錄、不合格項、審核綜述及審核結論、對糾正措施完成的期限要求、審核報告分發范圍、審核組長簽字、管理者代表審批。
4.5 糾正措施
責任部門在收到不合格報告以後兩天之內對不合格項進行原因分析,並制定糾正措施,報管理者代表審批後實施糾正措施;管理者代表對糾正措施中的工作項目進行跟蹤檢查,並驗證糾正措施完成日期及實施情況。
4.6
內部質量體系審核中的全部記錄由審核組長移交管理者代表,並按《質量記錄控製程序》進行保存,並在管理評審時提交總經理,作為管理評審輸入的內容。

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